“政府业务考核运作不力”……审计院启动对政府评估与管理实态审计
“激增的个别评估管理不到位 只会加重负担”
“被拒绝的个别评估遭搁置”……合并重组建议也未落实
审计院指出,政府的业务评估运行不力,存在漏洞。业务评估分为▲特定评估▲自行评估▲个别评估等类别,由于大幅增加的个别评估未得到妥善管理,导致评估负担加重,自行评估也被发现部分运作不规范。
28日,审计院公布了包含上述内容的政府评估与管理实态审计结果,并通知国务调整室及相关部门,要求其改进运行方案。本次审计旨在查找形式上走过场实施的评估,或不加甄别新设的评估并予以改进,审计对象为自2010年代中期至2024年实施的各类评估。
审计对象包括▲特定评估▲自行评估▲个别评估等,其中特定评估由国务总理面向各部门实施,自行评估由各部门为进行绩效管理而自行实施,个别评估则依据单行法律,对特定政策和项目进行评估。
据审计院介绍,现行评估中,快速增加的个别评估未得到有效管理,致使各部门的评估负担不断加重,部分自行评估也被发现运行不当。
例如,国务调整室在事前协商阶段确认到被标注为“不予采纳”的个别评估仍照常运行,却未采取任何特别措施。尤其是对已被建议合并或废止的91项评估未予管理,仍然照旧保留。
分部门来看,包括金融委员会在内的16个部门在开展财政项目自主评估时,擅自变更评估标准,提高了部分项目的评分;包括企划财政部在内的4个部门在撰写业绩报告时,被发现遗漏了不利因素中的会计相关审计指摘事项。
对此,审计院根据本次审计结果,通知国务调整室及各部门,要充实完善个别评估管理体系,以缓解评估负担。同时,还要求其改进运行方案,以免损害评估结果的可信度和妥当性。
本报道由人工智能(AI)翻译技术生成。
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