Samjong KPMG出版内部会计参考书 支持审计工作

涵盖主要动向与核查要点

为支持包括资金管制披露在内的内部会计管理制度强化,以及合并内部会计管理制度的评价与监督,Samjong KPMG出版了相关参考书。


Samjong KPMG于13日表示,已出版这本《面向审计委员会及监事的内部会计管理制度手册》。这是既有《审计委员会手册》的续篇。


本手册从内部会计管理制度的概念入手,将运营、评价、变更管理、最终报告等全部流程系统化为5个章节,并提出了经营层和审计委员会可立即在实务中运用的关键要点。


此外,手册还详尽收录了与内部会计管理制度相关的最新动向,以及合并内部会计管理制度的主要议题。内容反映了近期制度改革,例如:▲新内部会计管理制度评价与报告标准 ▲在经营层运营实况报告中强制披露“资金舞弊控制公示” ▲发布合并内部会计管理制度适用范围选定指引等。尤其是对审计委员会在各个阶段应发挥的作用给出了可供核查的具体内容。附录中收录了运营实况及评价报告书示例、中小企业适用方法、资金舞弊控制公示表格填写案例等。



Samjong KPMG审计委员会支援中心(ACI)负责人 Kim Min-gyu 称:“随着新评价与报告标准的强制实施,以及对资金舞弊控制的披露和评价要求不断强化,与内部控制相关的监管变得更加严格。希望本手册能够成为企业构建切实有效资金管制体系,以及高效运营和监督合并内部会计管理制度的实务指南。”

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